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主页公司治理风险管理与内部控制
风险管理与内部控制

公司已实施并正在不断完善集中式风险管理和内部控制模型

风险管理和内部控制系统的有效运作,可以确保对公司财务和经济活动的适当控制,并为公司管理层提供一套适当的工具,以识别评估,管理和监控风险以及交换必要的信息。利益相关者之间的信息,以便制定面向风险的管理决策

公司的风险管理和内部控制体系符合俄罗斯银行《公司治理守则》的俄罗斯立法建议的要求和最佳实践,并代表了一套在现有组织基础上实施的风险管理和内部控制流程制定公司在各级管理层和各个职能领域应用的内部政策法规体系,风险管理和内部控制程序和方法

不断发展和完善公司的风险管理和内部控制系统,可以及时,正确地应对外部和内部环境的变化,从而提高了维持和增加公司价值的活动的效率和效力。

为了确保根据Rosneft长期发展计划持续,持续,全面地开发风险管理和内部控制系统,制定了风险管理和内部控制系统开发计划,并每年进行更新,其中包括针对以下方面的措施:改善风险管理和内部控制流程,并在风险管理和内部控制系统内组织互动和信息交换

中期发展风险管理和内部控制系统的主要方向是

  • 考虑到俄罗斯联邦法律的变化和最佳国际惯例的趋势,改进风险管理和内部控制系统的方法框架
  • 改善风险管理和内部控制基础设施及流程
  • 引入功能齐全的信息资源,实施风险管理和内部控制系统信息支持等

公司主要的地方法规文件是风险管理和内部控制体系的规范。公司的政策风险管理和内部控制体系它定义了公司风险管理和内部控制系统有效运作的主要目标,目标原则以及关键主题之间的相互作用的清单和规则